集团公司财务审计部于8月10日开始,对所属子公司2007年度的经营成果进行了内部审计,财务部针对审计中发现的问题,分别对各子公司提出了整改意见,并就加强财务管理,规范会计核算,完善管理制度等方面提出了合理化建议。
财务部下一步计划以这次内部审计契机,召开一次财务工作会议,进一步规范和强化会计核算行为,切实加强财务管理和充分发挥会计的核算和监督职能。